株式会社マックハウス(7603)
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
4 年 CAGR が -9.7% と縮小傾向にあり、直近も売上 14.9% 減。利益は黒字化から赤字へ転落し、成長の質は極めて低い。
財務健全性
★★★★★
自己資本比率 16.9% と財務基盤が脆弱・営業利益率 -9.2%、純利益率 -11.2% と大幅な赤字・ROE -54.4% と資本効率が極端に悪化・継続企業の前提に関する疑義が経営課題として明記されている
経営品質
★★★★★
数値上の業績悪化が顕著であり、経営陣の掲げる戦略と実際の財務推移に著しい乖離が見られる。実行力の欠如が懸念される。
競争優位(モート)
なし持続性:低
PB 展開と地域貢献を謳うが、競合他社との差別化要因が明確ではなく、価格競争や流行変化に脆弱な構造。
✦ 主要な強み
- オンラインストアを含む多角的な販売チャネルを保有
- プライベートブランドを中心とした商品企画体制を維持
⚠ 主要な懸念
- 売上高が 4 年間で 33.5% 減少し、事業規模の縮小が加速
- 自己資本比率 16.9% と財務の健全性が限界に達している
- 営業 CF が 5 期連続でマイナス(直近 -5 億)で資金繰りが逼迫
- 平均年収 444 万円と業界水準との比較や推移データが不足し、人材定着リスクが不明
▼ 構造的リスク
- カジュアルウェア市場における激しい価格競争と流行の短期化による在庫リスク
- 海外生産依存による為替変動とサプライチェーン分断のリスク
- 店舗網の維持コストが売上減少に追いつかず、固定費負担が重くなる構造
↗ 改善条件
- 売上高の減少傾向が止まり、安定的な収益を確保できるまで店舗規模の大幅な見直しが必要
- 高収益なコアアイテムの比率を高め、粗利率の改善が実現すること
- 自己資本比率を 30% 以上に引き上げるための資本増強または損失の早期解消
経営姿勢
責任転嫁傾向:高い(外部責任転嫁)
課題として「為替」「原材料」「外部環境」を列挙する一方で、内部の収益構造改善や具体的な経営再建策への言及が不足している。
言行一致チェック
収益性回復のため、コアアイテムの開発と育成、店舗の効率化、コスト削減を推進
乖離直近 5 期連続で売上高が減少(197 億→131 億)、営業利益は赤字幅が拡大(-9 億→-12 億)
企業価値向上を目指す
乖離自己資本が 62 億から 12 億へ急減し、ROE は -54.4% と悪化